2026年度獨立董事與會計師及稽核溝通事項

開會日期溝通方式參加人員溝通重點
2026-02-23審計委員會各審計委員、會計師、稽核主管
  1. 114年10-12月內部稽核結果報告。
  2. 114年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告。
  3. 會計師就114年度財務報告查核結果報告及重要法令更新進行說明。
  4. 依法令規定修訂內部控制制度。
  5. 各獨立董事於本次會議並無意見。
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