2024年度獨立董事與會計師及稽核溝通事項

開會日期溝通方式參加人員溝通重點
2024-10-23審計委員會各審計委員、會計師、稽核主管
  1. 113年07-09月內部稽核結果報告。
  2. 依法令規定增訂內部控制制度
  3. 訂定114年度內部稽核計畫
  4. 會計師就113年第3季核閱財務報告及重要法令更新進行說明。
  5. 各獨立董事於本次會議並無意見。
2024-07-24審計委員會各審計委員、會計師、稽核主管
  1. 113年04-06月內部稽核結果報告。
  2. 會計師就113年第2季核閱財務報告及重要法令更新進行說明。
  3. 各獨立董事於本次會議並無意見。
2024-04-19審計委員會各審計委員、會計師、稽核主管
  1. 113年01-03月內部稽核結果報告。
  2. 會計師就113年第1季核閱財務報告及重要法令更新進行說明。
  3. 各獨立董事於本次會議並無意見。
2024-02-23審計委員會各審計委員、會計師、稽核主管
  1. 112年10-12月內部稽核結果報告。
  2. 112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告。
  3. 會計師就112年度財務報告查核結果報告。
  4. 各獨立董事於本次會議並無意見。
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